- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 25090019.002
Número:25090019
Valor Total do Empenho:R$ 32.550,00
Valor Total Liquidado:R$ 13.089,44
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14.023/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.350.516,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.194.242,60
Saldo a Contratar:R$ 4.156.273,40
Número:149024091602
Valor Total do Contrato:R$ 32.550,00
Valor Empenhado:R$ 13.089,44
Saldo a empenhar:R$ 19.460,56
Liquidação: 25090019.002
Liquidada em: 30/12/2024Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 232795
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 7.553,77
Valor Líquido: R$ 7.463,12
Valor Pago da RP R$ 7.553,77
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2024
Data de Solicitação 26/11/2024
Histórico:
Liquidação para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos injetáveis, sob ordem de fornecimento n°22100004 e empenho n°25090019.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#18734 | PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL C/ 2ML (AMPOLA) | R$ 2,17 | 3.481,00 | R$ 7.553,77 | |
Total Bruto | R$ 7.553,77 | ||||
Total Liquido | R$ 7.553,77 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 19/11/2024
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2411.09.485.574/0001-71.55.001.000232795.1.00491963.8
Número do Protocolo: 223240070050130
Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
---|---|---|---|---|---|
IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 7.553,77 | 1,20% | R$ 90,65 |