Dados do Empenho:

Número:25090019

Valor Total do Empenho:R$ 32.550,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.089,44

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:14.023/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.350.516,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.194.242,60

Saldo a Contratar:R$ 4.156.273,40

Dados do Contrato:

Número:149024091602

Valor Total do Contrato:R$ 32.550,00

Valor Empenhado:R$ 13.089,44

Saldo a empenhar:R$ 19.460,56

Liquidação: 25090019.002

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 232795

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 7.553,77

Valor Líquido: R$ 7.463,12

Valor Pago da RP R$ 7.553,77

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2024


Data de Solicitação 26/11/2024


Histórico:

Liquidação para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos injetáveis, sob ordem de fornecimento n°22100004 e empenho n°25090019.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#18734PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL C/ 2ML (AMPOLA)R$ 2,173.481,00R$ 7.553,77
Total BrutoR$ 7.553,77
Total LiquidoR$ 7.553,77
NÚMERO DA NOTA: 232795

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 19/11/2024

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2411.09.485.574/0001-71.55.001.000232795.1.00491963.8

Número do Protocolo: 223240070050130

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 7.553,771,20%R$ 90,65
Total das Retenções: R$ 90,65
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0402019404/02/2025R$ 7.553,77