Dados do Empenho:

Número:01100223

Valor Total do Empenho:R$ 9.703,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.702,68

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.820.317,99

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101222040101

Valor Total do Contrato:R$ 359.341,20

Valor Empenhado:R$ 306.477,48

Saldo a empenhar:R$ 52.863,72

Liquidação: 01100223.006

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 5869

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.523,74

Valor Líquido: R$ 1.505,46

Valor Pago da RP R$ 1.523,74

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2024


Data de Solicitação 16/12/2024


Histórico:

Solicitação de Liquidação para as despesas com contratação de empresa de serviço de manutenção operacional, preventiva e corretiva com aplicação de lubrificante e instalação de peças e acessórios para atender as necessidades do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte - DEMUTRAN. Conforme contrato de Nº 1012.22.04.01.01, DESPESA ESTIMADA DEZEMBRO 2024-DEMUTRAN
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21007FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETAS (UNIDADE)R$ 1.523,741,00R$ 1.523,74
Total BrutoR$ 1.523,74
Total LiquidoR$ 1.523,74
NÚMERO DA NOTA: 5869

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 05/12/2024

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2412.11.487.554/0001-81.55.001.000005869.1.93240008.3

Número do Protocolo: 223240076791298

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 1.523,741,20%R$ 18,28
Total das Retenções: R$ 18,28
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0602004006/02/2025R$ 1.523,74