Dados do Empenho:

Número:02100017

Valor Total do Empenho:R$ 1.844,85

Valor Total Liquidado:R$ 1.844,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.025/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.560.123,49

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 330.247,98

Saldo a Contratar:R$ 3.181.415,51

Dados do Contrato:

Número:149024100103

Valor Total do Contrato:R$ 3.928,25

Valor Empenhado:R$ 3.928,25

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 02100017.001

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 6422

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 1.844,85

Valor Líquido: R$ 1.844,85

Valor Pago da RP R$ 1.844,85

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2024


Data de Solicitação 06/12/2024


Histórico:

Solicitação de Liquidação com aquisição de equipamentos, acessórios e mobiliários, conforme contrato nº 1490.24.10.01.03, fundamentado no pregao eletronico nº01.025/2023 e ata de registro de preço nº01.009/2024, de interesse da Secretaria de Saude
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#15923ESCADA COM 2 DEGRAUS. (UNIDADE)R$ 122,9915,00R$ 1.844,85
Total BrutoR$ 1.844,85
Total LiquidoR$ 1.844,85
NÚMERO DA NOTA: 6422

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 02/12/2024

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2412.05.696.303/0001-04.55.001.000006422.1.69659750.2

Número do Protocolo: 223240075314386

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2703001127/03/2025R$ 1.844,85