Dados do Empenho:

Número:02100017

Valor Total do Empenho:R$ 1.844,85

Valor Total Liquidado:R$ 1.844,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02100017.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.844,85

Valor Total Liquidado:R$ 1.844,85

Pagamento de Restos a Pagar 27030011

Pago em: 27/03/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 05 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Credor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)

Valor Total: R$ 1.844,85

Valor Líquido Pago: R$ 1.844,85


Histórico:

dez/24