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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 27030011
Número:02100017
Valor Total do Empenho:R$ 1.844,85
Valor Total Liquidado:R$ 1.844,85
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02100017.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.844,85
Valor Total Liquidado:R$ 1.844,85
Pagamento de Restos a Pagar 27030011
Pago em: 27/03/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa 05 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Credor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)
Valor Total: R$ 1.844,85
Valor Líquido Pago: R$ 1.844,85
Histórico:
dez/24