Dados do Empenho:

Número:10100004

Valor Total do Empenho:R$ 870,00

Valor Total Liquidado:R$ 870,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:14.026/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 5.719.980,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.463.286,00

Saldo a Contratar:R$ 256.694,00

Dados do Contrato:

Número:149024100102

Valor Total do Contrato:R$ 870,00

Valor Empenhado:R$ 870,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 10100004.001

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: DIMASTER- COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (02.520.829/0001-40)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 350214

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 870,00

Valor Líquido: R$ 859,56

Valor Pago da RP R$ 870,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2024


Data de Solicitação 18/11/2024


Histórico:

Liquidação para fazer face as despesas com aquisição de material médico hospitalar, de interesse da Secretaria de Saúde ( ordem de fornecimento n°25100016 e empenho n°10100004 ).
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#4674PRESERVATIVO DE LÁTEX VULCANIZADO – RESISTENTE, PROVA DE TRAÇÃO, ISENTO DE MICROFUROS, SEM LUBRIFICAÇÃO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, COM ESTAMPA DO SELO DO INMETRO. (UNIDADE)R$ 0,293.000,00R$ 870,00
Total BrutoR$ 870,00
Total LiquidoR$ 870,00
NÚMERO DA NOTA: 350214

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 29/10/2024

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 43.2410.02.520.829/0001-40.55.001.000350214.1.97408447.9

Número do Protocolo: 243240175086723

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 870,001,20%R$ 10,44
Total das Retenções: R$ 10,44
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0402011404/02/2025R$ 870,00