- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 31100012.001
Número:31100012
Valor Total do Empenho:R$ 2.849,70
Valor Total Liquidado:R$ 2.849,70
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.025/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.560.123,49
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 246.884,78
Saldo a Contratar:R$ 3.264.778,71
Número:149024071501
Valor Total do Contrato:R$ 30.522,66
Valor Empenhado:R$ 24.244,50
Saldo a empenhar:R$ 6.278,16
Liquidação: 31100012.001
Liquidada em: 30/12/2024Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA (01.590.728/0009-30)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 16066
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 2.849,70
Valor Líquido: R$ 2.815,50
Valor Pago da RP R$ 2.849,70
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2024
Data de Solicitação 09/12/2024
Histórico:
Solicitação de Liquidação com aquisição de equipamentos, acessórios e mobiliários, de interesse da Secretaria de Saúde, fundamentado no Pregão Eletrônico nº01.025/2023 e Ata de Registro de Preço nº 01.009/2024, sob Contrato nº1490.24.07.15.01.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#23152 | FRIGOBAR. CAPACIDADE MÍNIMA 76 L NA COR BRANCO. (UNIDADE) | R$ 1.424,85 | 2,00 | R$ 2.849,70 | |
Total Bruto | R$ 2.849,70 | ||||
Total Liquido | R$ 2.849,70 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 03/12/2024
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 32.2412.01.590.728/0009-30.55.001.000016066.1.90386856.0
Número do Protocolo: 232240095652924
Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
---|---|---|---|---|---|
IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 2.849,70 | 1,20% | R$ 34,20 |