Dados do Empenho:

Número:30120028

Valor Total do Empenho:R$ 270,40

Valor Total Liquidado:R$ 270,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.021/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 811.289,12

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 803.110,33

Saldo a Contratar:R$ 8.178,79

Dados do Contrato:

Número:149024050905

Valor Total do Contrato:R$ 1.622,40

Valor Empenhado:R$ 1.622,40

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 30120028.001

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS (47.396.449/0001-84)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 3185

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 270,40

Valor Líquido: R$ 267,16

Valor Pago da RP R$ 270,40

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2024


Data de Solicitação 30/12/2024


Histórico:

Solicitação de liquidação referente a cola de silicone de interesse da Secretaria de Saúde. Ordem de fornecimento N°05110012.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#23487COLA DE SILICONE LÍQUIDA ACETATO DE VINILA E ALCOOL METÍLICO 60ML (UNIDADE)R$ 6,7640,00R$ 270,40
Total BrutoR$ 270,40
Total LiquidoR$ 270,40
NÚMERO DA NOTA: 3185

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 06/11/2024

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2411.47.396.449/0001-84.55.001.000003185.1.00002233.9

Número do Protocolo: 223240065245472

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 270,401,20%R$ 3,24
Total das Retenções: R$ 3,24
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001039730/01/2025R$ 270,40