Dados do Empenho:

Número:30120039

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 85.641,11

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.358,89

Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149021122703

Valor Total do Contrato:R$ 7.825.677,25

Valor Empenhado:R$ 5.691.126,27

Saldo a empenhar:R$ 2.134.550,98

Liquidação: 30120039.001

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 85.641,11

Valor Líquido: R$ 84.604,88

Valor Pago da RP R$ 85.641,11

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2024


Data de Solicitação 30/12/2024


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21994SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS- GRUPO B (UNIDADE )R$ 85.641,111,00R$ 85.641,11
Total BrutoR$ 85.641,11
Total LiquidoR$ 85.641,11
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 1.036,23
Total das Retenções: R$ 1.036,23
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901102229/01/2025R$ 85.641,11