Dados do Empenho:

Número:30120053

Valor Total do Empenho:R$ 41.116,51

Valor Total Liquidado:R$ 41.116,51

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149022070401

Valor Total do Contrato:R$ 7.794.199,08

Valor Empenhado:R$ 3.527.177,48

Saldo a empenhar:R$ 4.267.021,60

Liquidação: 30120053.002

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 741926

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 12.319,50

Valor Líquido: R$ 12.319,50

Valor Pago da RP R$ 12.319,50

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2024


Data de Solicitação 30/12/2024


Histórico:

Solicitação de liquidação referente a combustível - Álcool, Gasolina e Diesel.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 7.089,051,00R$ 7.089,05
#5695ETANOL. (LITRO)R$ 120,921,00R$ 120,92
#5696DIESEL. (LITRO)R$ 5.109,531,00R$ 5.109,53
Total BrutoR$ 12.319,50
Total LiquidoR$ 12.319,50
NÚMERO DA NOTA: 741926

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 02/12/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 252S201417347468699R

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2401003924/01/2025R$ 12.319,50