- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 24010039
Número:30120053
Valor Total do Empenho:R$ 41.116,51
Valor Total Liquidado:R$ 41.116,51
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:30120053.002
Valor Total da Liquidação:R$ 12.319,50
Valor Total Liquidado:R$ 12.319,50
Pagamento de Restos a Pagar 24010039
Pago em: 24/01/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 12.319,50
Valor Líquido Pago: R$ 12.319,50
Histórico: