- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 22070005.005
Número:22070005
Valor Total do Empenho:R$ 12.105,00
Valor Total Liquidado:R$ 9.727,06
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.377,94
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:190122070401
Valor Total do Contrato:R$ 234.363,45
Valor Empenhado:R$ 103.855,00
Saldo a empenhar:R$ 130.508,45
Liquidação: 22070005.005
Liquidada em: 03/02/2025Unidade Gestora:
45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 757587
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 2.386,65
Valor Líquido: R$ 2.386,65
Valor Pago da RP R$ 2.386,65
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2024
Data de Solicitação 28/01/2025
Histórico:
Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 6,5031 | 367,00 | R$ 2.386,65 | |
Total Bruto | R$ 2.386,65 | ||||
Total Liquido | R$ 2.386,65 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 08/01/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 970Q.1873.0411.3198599-Z