Dados do Empenho:

Número:22070005

Valor Total do Empenho:R$ 12.105,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.727,06

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.377,94

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:190122070401

Valor Total do Contrato:R$ 234.363,45

Valor Empenhado:R$ 103.855,00

Saldo a empenhar:R$ 130.508,45

Liquidação: 22070005.005

Liquidada em: 03/02/2025

Unidade Gestora:

45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 757587

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.386,65

Valor Líquido: R$ 2.386,65

Valor Pago da RP R$ 2.386,65

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2024


Data de Solicitação 28/01/2025


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 6,5031367,00R$ 2.386,65
Total BrutoR$ 2.386,65
Total LiquidoR$ 2.386,65
NÚMERO DA NOTA: 757587

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 08/01/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 970Q.1873.0411.3198599-Z

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0402007004/02/2025R$ 2.386,65