Dados do Empenho:

Número:02010199

Valor Total do Empenho:R$ 725.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 237.022,73

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 487.977,27

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010199.003

Liquidada em: 27/01/2025

Unidade Gestora:

65 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 7.590,00

Valor Líquido: R$ 6.624,35

Competência: Janeiro/2025

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2025


Data de Solicitação 27/01/2025


Histórico:

Ref. Fopag Comissionados 03 - Comp. Jan/2025 - [SSU].
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 7.590,001,00R$ 7.590,00
Total BrutoR$ 7.590,00
Total LiquidoR$ 7.590,00
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 569,25
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 29,80
Vale TransportePagar/RecolherR$ 85,77
Pensão AlimentíciaPagarR$ 280,83
Total das Retenções: R$ 965,65
Total Pago: R$ 7.590,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901099329/01/2025R$ 7.590,00