- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 29010993
Número:02010199
Valor Total do Empenho:R$ 725.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 237.022,73
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 487.977,27
Número:02010199.003
Valor Total da Liquidação:R$ 7.590,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.624,35
Pagamento 29010993
Pago em: 29/01/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 2001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 7.590,00
Valor Líquido Pago: R$ 6.624,35
Histórico:
Ref. Fopag Comissionados 03 - Comp. Jan/2025 - [SSU].