Dados do Empenho:

Número:22070015

Valor Total do Empenho:R$ 16.897,20

Valor Total Liquidado:R$ 6.708,77

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.188,43

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:160122070401

Valor Total do Contrato:R$ 351.545,19

Valor Empenhado:R$ 119.994,20

Saldo a empenhar:R$ 231.550,99

Liquidação: 22070015.004

Liquidada em: 31/01/2025

Unidade Gestora:

48 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 741941

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 1.697,19

Valor Líquido: R$ 1.697,19

Valor Pago da RP R$ 1.697,19

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2024


Data de Solicitação 28/01/2025


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 7,0405241,06R$ 1.697,19
Total BrutoR$ 1.697,19
Total LiquidoR$ 1.697,19
NÚMERO DA NOTA: 741941

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 02/12/2024

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 961R.6009.2720.3764899-V

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0402007104/02/2025R$ 1.697,19