- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 22070015.004
Número:22070015
Valor Total do Empenho:R$ 16.897,20
Valor Total Liquidado:R$ 6.708,77
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.188,43
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:160122070401
Valor Total do Contrato:R$ 351.545,19
Valor Empenhado:R$ 119.994,20
Saldo a empenhar:R$ 231.550,99
Liquidação: 22070015.004
Liquidada em: 31/01/2025Unidade Gestora:
48 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMOFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 741941
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 1.697,19
Valor Líquido: R$ 1.697,19
Valor Pago da RP R$ 1.697,19
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2024
Data de Solicitação 28/01/2025
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 7,0405 | 241,06 | R$ 1.697,19 | |
Total Bruto | R$ 1.697,19 | ||||
Total Liquido | R$ 1.697,19 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 02/12/2024
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 961R.6009.2720.3764899-V