Dados do Empenho:

Número:02010276

Valor Total do Empenho:R$ 2.821.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 117.210,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.703.789,20

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010276.001

Liquidada em: 27/01/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 28.434,83

Valor Líquido: R$ 22.884,13

Competência: Janeiro/2025

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2025


Data de Solicitação 27/01/2025


Histórico:

FOPAG REF JAN25 - COMISS - VIGILANCIA - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 28.434,831,00R$ 28.434,83
Total BrutoR$ 28.434,83
Total LiquidoR$ 28.434,83
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 2.731,89
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 2.733,04
Vale TransportePagar/RecolherR$ 85,77
Total das Retenções: R$ 5.550,70
Total Pago: R$ 28.434,83 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901058729/01/2025R$ 28.434,83