- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010256.001
Número:02010256
Valor Total do Empenho:R$ 410.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 21.636,49
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 388.363,51
Liquidação: 02010256.001
Liquidada em: 27/01/2025Unidade Gestora:
60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 7.206,76
Valor Líquido: R$ 4.373,50
Competência: Janeiro/2025
Mês da Folha: Janeiro
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/01/2025
Data de Solicitação 27/01/2025
Histórico:
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE JANEIRO / 2025 - SECOM - CONTRATO TEMPORÁRIOLista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 7.206,76 | 1,00 | R$ 7.206,76 | |
Total Bruto | R$ 7.206,76 | ||||
Total Liquido | R$ 7.206,76 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | ||
---|---|---|---|---|
INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 583,31 | ||
IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 1,52 | ||
Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 85,02 | ||
Pensão Alimentícia | Pagar | R$ 1.481,05 | ||
SUDACRED | Pagar/Recolher | R$ 682,36 |
Total das Retenções: R$ 2.833,26