Dados do Empenho:

Número:02010256

Valor Total do Empenho:R$ 410.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 21.636,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 388.363,51

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010256.001

Liquidada em: 27/01/2025

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 7.206,76

Valor Líquido: R$ 4.373,50

Competência: Janeiro/2025

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2025


Data de Solicitação 27/01/2025


Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE JANEIRO / 2025 - SECOM - CONTRATO TEMPORÁRIO
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 7.206,761,00R$ 7.206,76
Total BrutoR$ 7.206,76
Total LiquidoR$ 7.206,76
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 583,31
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 1,52
Vale TransportePagar/RecolherR$ 85,02
Pensão AlimentíciaPagarR$ 1.481,05
SUDACREDPagar/RecolherR$ 682,36
Total das Retenções: R$ 2.833,26
Total Pago: R$ 7.206,76 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901072429/01/2025R$ 7.206,76