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- Pagamento Nº 29010724
Número:02010256
Valor Total do Empenho:R$ 410.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 21.636,49
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 388.363,51
Número:02010256.001
Valor Total da Liquidação:R$ 7.206,76
Valor Total Liquidado:R$ 4.373,50
Pagamento 29010724
Pago em: 29/01/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 7.206,76
Valor Líquido Pago: R$ 4.373,50
Histórico:
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE JANEIRO / 2025 - SECOM - CONTRATO TEMPORÁRIO