Dados do Empenho:

Número:02010826

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 112.287,63

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 387.712,37

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010826.001

Liquidada em: 27/01/2025

Unidade Gestora:

57 - FUNDAÇÃO DE CULTURA

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 26.212,24

Valor Líquido: R$ 20.790,01

Competência: Janeiro/2025

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2025


Data de Solicitação 27/01/2025


Histórico:

Fopag.comissionados.comp.janeiro/25-funcult.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 1,0026.212,24R$ 26.212,24
Total BrutoR$ 26.212,24
Total LiquidoR$ 26.212,24
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherReterR$ 1.660,83
IRRF – Retido na Fonte *ReterR$ 3.631,99
Vale TransporteReterR$ 129,41
Total das Retenções: R$ 5.422,23
Total Pago: R$ 26.212,24 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3101005331/01/2025R$ 26.212,24