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- Pagamento Nº 31010053
Número:02010826
Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 112.287,63
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 387.712,37
Número:02010826.001
Valor Total da Liquidação:R$ 26.212,24
Valor Total Liquidado:R$ 20.790,01
Pagamento 31010053
Pago em: 31/01/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0220 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 26.212,24
Valor Líquido Pago: R$ 20.790,01
Histórico: