Dados do Empenho:

Número:03020001

Valor Total do Empenho:R$ 80.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 74.454,29

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03020001.001

Liquidada em: 03/02/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 74.454,29

Valor Líquido: R$ 74.454,29

Competência: Janeiro/2025


Data de Solicitação 03/02/2025


Histórico:

Fopag.exoneração.comp.janeiro/25-sefin
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 74.454,291,00R$ 74.454,29
Total BrutoR$ 74.454,29
Total LiquidoR$ 74.454,29
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 74.454,29 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0702015507/02/2025R$ 74.454,29