Dados do Empenho:

Número:02010307

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 26.854,62

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 73.145,38

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010307.001

Liquidada em: 03/02/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 3.324,14

Valor Líquido: R$ 3.324,14

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 03/02/2025


Histórico:

FOPAG REF FEV24 - EXONERACOES - ATENÇ ESPECIALIZ - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 3.324,141,00R$ 3.324,14
Total BrutoR$ 3.324,14
Total LiquidoR$ 3.324,14
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 3.324,14 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0602022906/02/2025R$ 3.324,14