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- Pagamento Nº 06020229
Número:02010307
Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 26.854,62
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 73.145,38
Número:02010307.001
Valor Total da Liquidação:R$ 3.324,14
Valor Total Liquidado:R$ 3.324,14
Pagamento 06020229
Pago em: 06/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 3.324,14
Valor Líquido Pago: R$ 3.324,14
Histórico: