Dados do Empenho:

Número:19070011

Valor Total do Empenho:R$ 5.984,44

Valor Total Liquidado:R$ 5.200,15

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 784,29

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:210122070401

Valor Total do Contrato:R$ 117.181,73

Valor Empenhado:R$ 51.124,24

Saldo a empenhar:R$ 66.057,49

Liquidação: 19070011.006

Liquidada em: 13/02/2025

Unidade Gestora:

55 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 757586

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 857,17

Valor Líquido: R$ 857,17

Valor Pago da RP R$ 857,17

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2024


Data de Solicitação 03/02/2025


Histórico:

Despesas de R.P. ref. ao consumo de combustível de interesse da CGM.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 857,171,00R$ 857,17
Total BrutoR$ 857,17
Total LiquidoR$ 857,17
NÚMERO DA NOTA: 757586

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 08/01/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 105X.0196.2331.4571999-U

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1702002117/02/2025R$ 857,17