Dados do Empenho:

Número:19070016

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.402,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.597,30

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:071022070401

Valor Total do Contrato:R$ 865.880,94

Valor Empenhado:R$ 190.745,53

Saldo a empenhar:R$ 675.135,41

Liquidação: 19070016.006

Liquidada em: 13/03/2025

Unidade Gestora:

8 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria e Serviço

Nota Fiscal: 757605

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.764,81

Valor Líquido: R$ 1.764,81

Valor Pago da RP R$ 1.764,81

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2024


Data de Solicitação 30/01/2025


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 540,831,00R$ 540,83
#5696DIESEL. (LITRO)R$ 1.223,981,00R$ 1.223,98
Total BrutoR$ 1.764,81
Total LiquidoR$ 1.764,81
NÚMERO DA NOTA: 757605

TIPO DE NOTA FISCAL: 5 - Mercadoria e Serviço

Data da Emissão: 08/01/2025

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 958S.6649.6135.3469699-S

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1403015814/03/2025R$ 1.764,81