Dados do Empenho:

Número:02010867

Valor Total do Empenho:R$ 965,00

Valor Total Liquidado:R$ 965,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.001/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 34.740,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 138.960,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149022021001

Valor Total do Contrato:R$ 46.320,00

Valor Empenhado:R$ 41.495,00

Saldo a empenhar:R$ 4.825,00

Liquidação: 02010867.001

Liquidada em: 06/02/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA (23.146.506/0001-09)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2993

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 965,00

Valor Líquido: R$ 965,00

Competência: Janeiro/2025


Data de Solicitação 04/02/2025


Histórico:

SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21181SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA: 01 ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE, COM 02 PARADAS (TÉRREO E 01 PAVIMENTO SUPERIOR, COM COMANDO ELÉTRICO E CAPACIDADE DE CARGA PARA 250 KG (SERVIÇO) (MÊS)R$ 965,001,00R$ 965,00
Total BrutoR$ 965,00
Total LiquidoR$ 965,00
NÚMERO DA NOTA: 2993

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 21/01/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 307109511

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1202014512/02/2025R$ 965,00