Dados do Empenho:

Número:02010312

Valor Total do Empenho:R$ 216.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 67.069,17

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 148.930,83

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010312.001

Liquidada em: 04/02/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 22.356,39

Valor Líquido: R$ 16.208,38

Competência: Janeiro/2025


Data de Solicitação 04/02/2025


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 22.356,391,00R$ 22.356,39
Total BrutoR$ 22.356,39
Total LiquidoR$ 22.356,39
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 6.148,01
Total das Retenções: R$ 6.148,01
Total Pago: R$ 22.356,39 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0502024605/02/2025R$ 22.356,39