Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02010312

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 216.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 67.069,17

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 148.930,83


Projeto/Atividade:2.066 - Funcionamento da Unidade - FMS Ad. Central

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa:45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de jetons conforme Lei nº3000/2020, artigo 32, de interesse da Secretaria de Saude.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010312.00302/04/2025R$ 22.356,39
R$ 0,00
02010312.00225/02/2025R$ 22.356,39
R$ 0,00
02010312.00104/02/2025R$ 22.356,39
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
05/02/202505020246FMSAC02010312FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)-R$ 22.356,39
27/02/202527020036FMSAC02010312FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)-R$ 22.356,39
02/04/202502040322FMSAC02010312FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)-R$ 22.356,39
Lista de Anulações
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