Dados do Empenho:

Número:02010222

Valor Total do Empenho:R$ 10.560,78

Valor Total Liquidado:R$ 578,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.982,66

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:121022070401

Valor Total do Contrato:R$ 117.181,74

Valor Empenhado:R$ 40.641,44

Saldo a empenhar:R$ 76.540,30

Liquidação: 02010222.001

Liquidada em: 19/02/2025

Unidade Gestora:

30 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 768064

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 381,60

Valor Líquido: R$ 381,60

Competência: Janeiro/2025


Data de Solicitação 06/02/2025


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis, através de cartão eletrônico ou microprocessado, de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Alusivo a NF 768064.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 7,0405254,2005R$ 381,60
Total BrutoR$ 381,60
Total LiquidoR$ 381,60
NÚMERO DA NOTA: 768064

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 04/02/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 325S444449330449399U

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2102008321/02/2025R$ 381,60