Dados do Empenho:

Número:02010797

Valor Total do Empenho:R$ 2.697,09

Valor Total Liquidado:R$ 2.406,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 290,55

Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.820.317,99

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:180122040101

Valor Total do Contrato:R$ 69.485,10

Valor Empenhado:R$ 43.495,81

Saldo a empenhar:R$ 25.989,29

Liquidação: 02010797.001

Liquidada em: 21/02/2025

Unidade Gestora:

44 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 4508

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 2.406,54

Valor Líquido: R$ 2.170,70

Competência: Janeiro/2025


Data de Solicitação 11/02/2025


Histórico:

liquidação referente às despesas com a contratação de empresas especializadas para realizar serviços de manutenção operacional, preventiva e corretiva, serviços de limpeza e higienização, serviço de borracharia e serviço de reboque 24 horas, destinados aos veículos próprios integrantes da frota da Prefeitura de Maracanaú, conforme Contrato nº 1801.22.04.01.01 decorrente do Pregão Eletrônico nº001.006/2022.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21004SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE PASSEIO (HORA)R$ 126,6619,00R$ 2.406,54
Total BrutoR$ 2.406,54
Total LiquidoR$ 2.406,54
NÚMERO DA NOTA: 4508

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 11/02/2025

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 2.406,545,00%R$ 120,33
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 2.406,544,80%R$ 115,51
Total das Retenções: R$ 235,84
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1103004911/03/2025R$ 2.406,54