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- Liquidação Nº 02010797.001
Número:02010797
Valor Total do Empenho:R$ 2.697,09
Valor Total Liquidado:R$ 2.406,54
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 290,55
Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.820.317,99
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:180122040101
Valor Total do Contrato:R$ 69.485,10
Valor Empenhado:R$ 43.495,81
Saldo a empenhar:R$ 25.989,29
Liquidação: 02010797.001
Liquidada em: 21/02/2025Unidade Gestora:
44 - SECRETARIA DE ESPORTEFornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 4508
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 2.406,54
Valor Líquido: R$ 2.170,70
Competência: Janeiro/2025
Data de Solicitação 11/02/2025
Histórico:
liquidação referente às despesas com a contratação de empresas especializadas para realizar serviços de manutenção operacional, preventiva e corretiva, serviços de limpeza e higienização, serviço de borracharia e serviço de reboque 24 horas, destinados aos veículos próprios integrantes da frota da Prefeitura de Maracanaú, conforme Contrato nº 1801.22.04.01.01 decorrente do Pregão Eletrônico nº001.006/2022.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
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#21004 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE PASSEIO (HORA) | R$ 126,66 | 19,00 | R$ 2.406,54 | |
Total Bruto | R$ 2.406,54 | ||||
Total Liquido | R$ 2.406,54 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 11/02/2025
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
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ISS | 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração | Extraorçamentário | R$ 2.406,54 | 5,00% | R$ 120,33 |
IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 2.406,54 | 4,80% | R$ 115,51 |