Dados do Empenho:

Número:02010540

Valor Total do Empenho:R$ 10.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.941.704,01

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.058.295,99

Dados da Licitação:

Número:101021251101DL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 12.411.719,40

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 49.646.877,60

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101021120101

Valor Total do Contrato:R$ 49.646.877,60

Valor Empenhado:R$ 38.618.183,02

Saldo a empenhar:R$ 11.028.694,58

Liquidação: 02010540.002

Liquidada em: 14/02/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 635.395,52

Valor Líquido: R$ 628.751,93

Competência: Janeiro/2025


Data de Solicitação 10/02/2025


Histórico:

Serviço de Iluminação Pública - IP referente ao mês de Janeiro de 2025, documento com número de controle 300384046199, acrescida da retenção de tributos federais no valor de R$ 6.643,59.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 635.395,521,00R$ 635.395,52
Total BrutoR$ 635.395,52
Total LiquidoR$ 635.395,52
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 6.643,59
Total das Retenções: R$ 6.643,59
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1902005119/02/2025R$ 635.395,52