Dados do Empenho:

Número:03010002

Valor Total do Empenho:R$ 103.070,45

Valor Total Liquidado:R$ 75.145,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 27.925,21

Dados da Licitação:

Número:01.024/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.036.154,30

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.045.183,29

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:020125010301

Valor Total do Contrato:R$ 147.243,50

Valor Empenhado:R$ 103.070,45

Saldo a empenhar:R$ 44.173,05

Liquidação: 03010002.004

Liquidada em: 13/02/2025

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2084

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 15.295,50

Valor Líquido: R$ 14.868,76

Competência: Janeiro/2025


Data de Solicitação 11/02/2025


Histórico:

Liquidação referente aos serviços de fornecimento de refeições que supriu a demanda do Sindicato Regional dos ACS e ACE em realização de Evento de capacitação dos agentes comunitários de saúde . Evento realizado no dia 17/01/25 Teatro Dorian Sampaio, conforme documentação em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#4904SERVIÇO DE BUFFET TIPO SELF-SERVICE DE COORDENAÇÃO E GARÇOM. (SERVIÇO)R$ 33,99450,00R$ 15.295,50
Total BrutoR$ 15.295,50
Total LiquidoR$ 15.295,50
NÚMERO DA NOTA: 2084

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 11/02/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1710 - Planejamento, organização, e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.ExtraorçamentárioR$ 15.295,500,00%R$ 426,74
Total das Retenções: R$ 426,74
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1203004112/03/2025R$ 15.295,50