Dados do Empenho:

Número:02010871

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 99.997,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2,80

Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.820.317,99

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:1490220401119

Valor Total do Contrato:R$ 4.241.044,90

Valor Empenhado:R$ 3.553.220,64

Saldo a empenhar:R$ 687.824,26

Liquidação: 02010871.001

Liquidada em: 17/03/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 5956

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 417,36

Valor Líquido: R$ 412,35

Competência: Janeiro/2025


Data de Solicitação 11/02/2025


Histórico:

Solicitação de liquidação referente a placa: SBO 4E29
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21005FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE PASSEIO (UNIDADE)R$ 417,361,00R$ 417,36
Total BrutoR$ 417,36
Total LiquidoR$ 417,36
NÚMERO DA NOTA: 5956

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 20/01/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2501.11.487.554/0001-81.55.001.000005956.1.93240008.6

Número do Protocolo: 223250006141591

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 417,361,20%R$ 5,01
Total das Retenções: R$ 5,01
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2703013427/03/2025R$ 417,36