- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 27030134
Número:02010871
Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 99.997,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2,80
Pagamento 27030134
Pago em: 27/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 417,36
Valor do IRRF: R$ 5,01
Valor Líquido Pago: R$ 412,35
Histórico:
01/2025