Dados do Empenho:

Número:02010871

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 99.997,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2,80

Dados da Liquidação:

Número:02010871.001

Valor Total da Liquidação:R$ 417,36

Valor Total Liquidado:R$ 412,35

Pagamento 27030134

Pago em: 27/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 417,36

Valor do IRRF: R$ 5,01

Valor Líquido Pago: R$ 412,35


Histórico:

01/2025