Dados do Empenho:

Número:02011086

Valor Total do Empenho:R$ 1.896.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.640.573,27

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 256.226,73

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02011086.002

Liquidada em: 03/02/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 567.942,17

Valor Líquido: R$ 567.942,17

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 03/02/2025


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19543JUROS E ENCARGOS (UNIDADE)R$ 567.942,171,00R$ 567.942,17
Total BrutoR$ 567.942,17
Total LiquidoR$ 567.942,17
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 567.942,17 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0302005303/02/2025R$ 567.942,17