Dados do Empenho:

Número:02011086

Valor Total do Empenho:R$ 1.896.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.640.573,27

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 256.226,73

Dados da Liquidação:

Número:02011086.002

Valor Total da Liquidação:R$ 567.942,17

Valor Total Liquidado:R$ 567.942,17

Pagamento 03020053

Pago em: 03/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

Sub-elemento de Despesa 01 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 567.942,17

Valor Líquido Pago: R$ 567.942,17


Histórico: