Dados do Empenho:

Número:02010683

Valor Total do Empenho:R$ 49.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 46.200,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.300,00

Dados da Licitação:

Número:1492.02/2023-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.339.530,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.610.050,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149223121515

Valor Total do Contrato:R$ 396.000,00

Valor Empenhado:R$ 195.525,00

Saldo a empenhar:R$ 200.475,00

Liquidação: 02010683.003

Liquidada em: 28/02/2025

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: MARISER CLINICA GERAL LTDA (48.415.773/0001-65)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 35

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 14.850,00

Valor Líquido: R$ 14.850,00

Competência: Janeiro/2025


Data de Solicitação 13/02/2025


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF 35 - JANEIRO - MARISER - CONFORME ITENS EM ANEXOS.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#32154EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) VII (SERVIÇO)R$ 1.650,005,00R$ 8.250,00
#32163EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS NOTURNO-SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA (SERVIÇO) VI (SERVIÇO)R$ 1.650,004,00R$ 6.600,00
Total BrutoR$ 14.850,00
Total LiquidoR$ 14.850,00
NÚMERO DA NOTA: 35

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 11/02/2025

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 565783254

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2802010928/02/2025R$ 14.850,00