Pagamento 28020109

Pago em: 28/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: MARISER CLINICA GERAL LTDA (48.415.773/0001-65)

Valor Total: R$ 14.850,00

Valor Líquido Pago: R$ 14.850,00


Histórico:

NF 35 - JANEIRO - MARISER