Dados da Licitação:

Número:1492.02/2023-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.339.530,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.610.050,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149223121515

Valor Total do Contrato:R$ 396.000,00

Valor Empenhado:R$ 195.525,00

Saldo a empenhar:R$ 200.475,00

Empenho:02010683

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Inexigibilidade de licitação (não se aplica)

Aditivo:1 - 15/12/2024 a 15/12/2025

Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fornecedor:MARISER CLINICA GERAL LTDA (48.415.773/0001-65)

Valor Total do Empenho:R$ 49.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 46.200,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.300,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 145.200,00


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa:99 - SEM SUBELEMENTO


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços e procedimentos médicos para o Hospital Municipal Dr João Elisio de Holanda, conforme Contrato 1492.23.12.15.15 oriundo do Processo Administrativo de Inexigibilidade nº 1492.02/2023 conforme itens anexo


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#32154 EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) VII (SERVIÇO)R$ 1.650,0015,00R$ 24.750,000,0015,000,00
#32163 EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS NOTURNO-SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA (SERVIÇO) VI (SERVIÇO)R$ 1.650,0015,00R$ 24.750,000,0013,002,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010683.00431/03/202537R$ 9.900,00
R$ 0,00
02010683.00328/02/202535R$ 14.850,00
R$ 0,00
02010683.00206/02/202533R$ 9.900,00
R$ 0,00
02010683.00106/02/202532R$ 11.550,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
06/02/202506020181FMS - HMM02010683MARISER CLINICA GERAL LTDA (48.415.773/0001-65)32R$ 11.550,00
06/02/202506020182FMS - HMM02010683MARISER CLINICA GERAL LTDA (48.415.773/0001-65)33R$ 9.900,00
28/02/202528020109FMS - HMM02010683MARISER CLINICA GERAL LTDA (48.415.773/0001-65)35R$ 14.850,00
01/04/202501040020FMS - HMM02010683MARISER CLINICA GERAL LTDA (48.415.773/0001-65)37R$ 9.900,00
Lista de Anulações
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