Dados do Empenho:

Número:02010743

Valor Total do Empenho:R$ 3.275.225,30

Valor Total Liquidado:R$ 2.946.402,58

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 328.822,72

Dados da Licitação:

Número:10.019/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 8.185.431,46

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.964.517,44

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101022042001

Valor Total do Contrato:R$ 27.964.517,44

Valor Empenhado:R$ 27.469.919,88

Saldo a empenhar:R$ 494.597,56

Liquidação: 02010743.004

Liquidada em: 20/02/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: AUTO VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA (05.870.208/0001-85)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 23154

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 433.347,82

Valor Líquido: R$ 414.280,51

Competência: Janeiro/2025


Data de Solicitação 13/02/2025


Histórico:

Despesas com a contratação de empresa especializada para o serviço de transporte de passageiros por ônibus que atenderá aos deslocamentos intramunicipais no Município de Maracanaú, de interesse da Secretária de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, referente a 2º quinzena de Janeiro de 2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21871SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS QUE ATENDERÁ AOS DESLOCAMENTOS INTRAMUNICIPAIS (SERVIÇO)R$ 6,5666.059,118902R$ 433.347,82
Total BrutoR$ 433.347,82
Total LiquidoR$ 433.347,82
NÚMERO DA NOTA: 23154

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 05/02/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1601 - Serviços de transporte coletivo regular intramunicipal de pessoas.ExtraorçamentárioR$ 433.347,822,00%R$ 8.666,96
IR - PJ0014 - Passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarqueExtraorçamentárioR$ 433.347,822,40%R$ 10.400,35
Total das Retenções: R$ 19.067,31
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1203009812/03/2025R$ 433.347,82