- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 12030098
Número:02010743
Valor Total do Empenho:R$ 3.275.225,30
Valor Total Liquidado:R$ 2.946.402,58
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 328.822,72
Número:02010743.004
Valor Total da Liquidação:R$ 433.347,82
Valor Total Liquidado:R$ 414.280,51
Pagamento 12030098
Pago em: 12/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: AUTO VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA (05.870.208/0001-85)
Valor Total: R$ 433.347,82
Valor do ISS: R$ 8.666,96
Valor do IRRF: R$ 10.400,35
Valor Líquido Pago: R$ 414.280,51
Histórico:
referente a 2º quinzena de Janeiro de 2025