Dados do Empenho:

Número:02010743

Valor Total do Empenho:R$ 3.275.225,30

Valor Total Liquidado:R$ 2.946.402,58

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 328.822,72

Dados da Liquidação:

Número:02010743.004

Valor Total da Liquidação:R$ 433.347,82

Valor Total Liquidado:R$ 414.280,51

Pagamento 12030098

Pago em: 12/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: AUTO VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA (05.870.208/0001-85)

Valor Total: R$ 433.347,82

Valor do ISS: R$ 8.666,96

Valor do IRRF: R$ 10.400,35

Valor Líquido Pago: R$ 414.280,51


Histórico:

referente a 2º quinzena de Janeiro de 2025