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- Liquidação Nº 02010679.003
Número:02010679
Valor Total do Empenho:R$ 69.690,00
Valor Total Liquidado:R$ 54.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.690,00
Número:1492.02/2023-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.339.530,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.610.050,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149223121525
Valor Total do Contrato:R$ 499.380,00
Valor Empenhado:R$ 333.690,00
Saldo a empenhar:R$ 165.690,00
Liquidação: 02010679.003
Liquidada em: 27/02/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: F R SOUZA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA (29.160.557/0001-71)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 100
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 18.000,00
Valor Líquido: R$ 17.136,00
Competência: Janeiro/2025
Data de Solicitação 17/02/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 100 - JANEIRO - FR SOUZA - CONFORME ITENS EM ANEXOSLista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
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#32182 | EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA. (SERVIÇO) II (SERVIÇO) | R$ 2.000,00 | 9,00 | R$ 18.000,00 | |
Total Bruto | R$ 18.000,00 | ||||
Total Liquido | R$ 18.000,00 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 16/02/2025
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 299329667
Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
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IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 18.000,00 | 4,80% | R$ 864,00 |