Dados do Empenho:

Número:02010679

Valor Total do Empenho:R$ 69.690,00

Valor Total Liquidado:R$ 54.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.690,00

Dados da Licitação:

Número:1492.02/2023-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.339.530,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.610.050,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149223121525

Valor Total do Contrato:R$ 499.380,00

Valor Empenhado:R$ 333.690,00

Saldo a empenhar:R$ 165.690,00

Liquidação: 02010679.003

Liquidada em: 27/02/2025

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: F R SOUZA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA (29.160.557/0001-71)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 100

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 18.000,00

Valor Líquido: R$ 17.136,00

Competência: Janeiro/2025


Data de Solicitação 17/02/2025


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF 100 - JANEIRO - FR SOUZA - CONFORME ITENS EM ANEXOS
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#32182EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA. (SERVIÇO) II (SERVIÇO)R$ 2.000,009,00R$ 18.000,00
Total BrutoR$ 18.000,00
Total LiquidoR$ 18.000,00
NÚMERO DA NOTA: 100

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 16/02/2025

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 299329667

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 18.000,004,80%R$ 864,00
Total das Retenções: R$ 864,00
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2802009928/02/2025R$ 18.000,00