Dados do Empenho:

Número:02010679

Valor Total do Empenho:R$ 69.690,00

Valor Total Liquidado:R$ 54.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.690,00

Dados da Liquidação:

Número:02010679.003

Valor Total da Liquidação:R$ 18.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 17.136,00

Pagamento 28020099

Pago em: 28/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: F R SOUZA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA (29.160.557/0001-71)

Valor Total: R$ 18.000,00

Valor do IRRF: R$ 864,00

Valor Líquido Pago: R$ 17.136,00


Histórico:

NF 100 - JANEIRO - FR SOUZA