Dados da Licitação:

Número:1492.02/2023-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.339.530,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.610.050,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149223121525

Valor Total do Contrato:R$ 499.380,00

Valor Empenhado:R$ 333.690,00

Saldo a empenhar:R$ 165.690,00

Empenho:02010679

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Inexigibilidade de licitação (não se aplica)

Aditivo:1 - 15/12/2024 a 15/12/2025

Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fornecedor:F R SOUZA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA (29.160.557/0001-71)

Valor Total do Empenho:R$ 69.690,00

Valor Total Liquidado:R$ 54.000,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.690,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 140.000,00


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa:99 - SEM SUBELEMENTO


Descrição:

Valor que se empenha para prestação de serviços e procedimentos médicos para o Hospital Municipal Dr João Elisio de Holanda conforme Contrato 1492.23.12.15.25 oriundo do Processo Administrativo de Inexigibilidade nº 1492.02/2023, conforme itens anexo.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#32181 EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA. (SERVIÇO) IV (SERVIÇO)R$ 2.000,003,00R$ 6.000,000,000,003,00
#32182 EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA. (SERVIÇO) II (SERVIÇO)R$ 2.000,0027,00R$ 54.000,000,0027,000,00
#32183 EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) II (SERVIÇO)R$ 3.230,003,00R$ 9.690,000,000,003,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010679.00431/03/2025103R$ 6.000,00
R$ 0,00
02010679.00327/02/2025100R$ 18.000,00
R$ 0,00
02010679.00204/02/202597R$ 14.000,00
R$ 0,00
02010679.00104/02/202596R$ 16.000,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
05/02/202505020091FMS - HMM02010679F R SOUZA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA (29.160.557/0001-71)96R$ 16.000,00
05/02/202505020093FMS - HMM02010679F R SOUZA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA (29.160.557/0001-71)97R$ 14.000,00
28/02/202528020099FMS - HMM02010679F R SOUZA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA (29.160.557/0001-71)100R$ 18.000,00
01/04/202501040023FMS - HMM02010679F R SOUZA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA (29.160.557/0001-71)103R$ 6.000,00
Lista de Anulações
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