Dados do Empenho:

Número:02010402

Valor Total do Empenho:R$ 393.218,99

Valor Total Liquidado:R$ 13.578,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 379.640,42

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101022070401

Valor Total do Contrato:R$ 5.289.834,60

Valor Empenhado:R$ 2.300.958,22

Saldo a empenhar:R$ 2.988.876,38

Liquidação: 02010402.001

Liquidada em: 07/03/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 768052

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 10.116,03

Valor Líquido: R$ 10.116,03

Competência: Janeiro/2025


Data de Solicitação 18/02/2025


Histórico:

Despesas com a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis (DIESEL), de interesse da Secretária de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, referente ao mês de janeiro de 2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5696DIESEL. (LITRO)R$ 6,19151.633,86R$ 10.116,03
Total BrutoR$ 10.116,03
Total LiquidoR$ 10.116,03
NÚMERO DA NOTA: 768052

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 04/02/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 205N.2748.9881.5256799-U

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0204008802/04/2025R$ 10.116,03