Dados do Empenho:

Número:02010402

Valor Total do Empenho:R$ 393.218,99

Valor Total Liquidado:R$ 13.578,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 379.640,42

Dados da Liquidação:

Número:02010402.001

Valor Total da Liquidação:R$ 10.116,03

Valor Total Liquidado:R$ 10.116,03

Pagamento 02040088

Pago em: 02/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 10.116,03

Valor Líquido Pago: R$ 10.116,03


Histórico:

referente ao mês de janeiro de 2025.