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- Pagamento Nº 02040088
Número:02010402
Valor Total do Empenho:R$ 393.218,99
Valor Total Liquidado:R$ 13.578,57
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 379.640,42
Número:02010402.001
Valor Total da Liquidação:R$ 10.116,03
Valor Total Liquidado:R$ 10.116,03
Pagamento 02040088
Pago em: 02/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 10.116,03
Valor Líquido Pago: R$ 10.116,03
Histórico:
referente ao mês de janeiro de 2025.