Dados do Empenho:

Número:02010963

Valor Total do Empenho:R$ 1.766.683,20

Valor Total Liquidado:R$ 1.652.284,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 114.398,24

Dados da Licitação:

Número:14.105/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 48.811.294,83

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 128.644.319,45

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149222070112

Valor Total do Contrato:R$ 33.200.925,60

Valor Empenhado:R$ 22.543.149,93

Saldo a empenhar:R$ 10.657.775,67

Liquidação: 02010963.002

Liquidada em: 05/03/2025

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 13094

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 553.411,57

Valor Líquido: R$ 534.042,17


Data de Solicitação 19/02/2025


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF 13094 - COAPH USAMA/ UNID. ATEND. URGEN. - CONFORME ITENS EM ANEXO..
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20526EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 2.555,5265,088889R$ 166.335,96
#20527EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS NOTURNO-SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 2.772,4840,797222R$ 113.109,48
#20528EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO)R$ 3.336,3682,115278R$ 273.966,13
Total BrutoR$ 553.411,57
Total LiquidoR$ 553.411,57
NÚMERO DA NOTA: 13094

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 18/02/2025

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 500482502

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorrosExtraorçamentárioR$ 553.411,572,00%R$ 11.068,23
IR - PJ0028 - Cooperativas de trabalho e das associações profissionais, inclusive associações e cooperativas de médicos e de odontólogosExtraorçamentárioR$ 553.411,571,50%R$ 8.301,17
Total das Retenções: R$ 19.369,40
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0703005407/03/2025R$ 553.411,57