Dados do Empenho:

Número:02010963

Valor Total do Empenho:R$ 1.766.683,20

Valor Total Liquidado:R$ 1.652.284,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 114.398,24

Dados da Liquidação:

Número:02010963.002

Valor Total da Liquidação:R$ 553.411,57

Valor Total Liquidado:R$ 534.042,17

Pagamento 07030054

Pago em: 07/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)

Valor Total: R$ 553.411,57

Valor do ISS: R$ 11.068,23

Valor do IRRF: R$ 8.301,17

Valor Líquido Pago: R$ 534.042,17


Histórico: