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- Pagamento Nº 07030054
Número:02010963
Valor Total do Empenho:R$ 1.766.683,20
Valor Total Liquidado:R$ 1.652.284,96
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 114.398,24
Número:02010963.002
Valor Total da Liquidação:R$ 553.411,57
Valor Total Liquidado:R$ 534.042,17
Pagamento 07030054
Pago em: 07/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)
Valor Total: R$ 553.411,57
Valor do ISS: R$ 11.068,23
Valor do IRRF: R$ 8.301,17
Valor Líquido Pago: R$ 534.042,17
Histórico: