Dados do Empenho:

Número:02011126

Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 24.426,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 175.573,34

Dados da Licitação:

Número:030321101801

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 882.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.528.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:9912560044

Valor Total do Contrato:R$ 3.528.000,00

Valor Empenhado:R$ 1.098.612,80

Saldo a empenhar:R$ 2.429.387,20

Liquidação: 02011126.001

Liquidada em: 27/02/2025

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 0000368594

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 12.570,18

Valor Líquido: R$ 12.570,18

Competência: Janeiro/2025


Data de Solicitação 20/02/2025


Histórico:

Liquidação face a Despesas com Serviços Postais e Notificações de Trânsito e de Penalidade de interesse do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte - Demutran, Conforme o Contrato nº 1012.21.11.23.01, Oriundo do Processo de Inexibilidade nº 0303.21.10.18.01/IN e 9912560044 Despesas Estimada para Janeiro 2025 - DEMUTRAN
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#12208SERVICOS POSTAIS (MÊS)R$ 12.570,181,00R$ 12.570,18
Total BrutoR$ 12.570,18
Total LiquidoR$ 12.570,18
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2802003728/02/2025R$ 12.570,18