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- Liquidação Nº 02010254.002
Número:02010254
Valor Total do Empenho:R$ 530.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 167.421,62
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 362.578,38
Liquidação: 02010254.002
Liquidada em: 25/02/2025Unidade Gestora:
60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 43.290,31
Valor Líquido: R$ 36.460,34
Competência: Fevereiro/2025
Mês da Folha: Fevereiro
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 28/02/2025
Data de Solicitação 25/02/2025
Histórico:
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE FEVEREIRO/ 2025 - SECOM - COMISSIONADOSLista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 43.290,31 | 1,00 | R$ 43.290,31 | |
Total Bruto | R$ 43.290,31 | ||||
Total Liquido | R$ 43.290,31 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | ||
---|---|---|---|---|
INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 3.016,02 | ||
IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 3.624,09 | ||
Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 189,86 |
Total das Retenções: R$ 6.829,97