Dados do Empenho:

Número:02010742

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 91.641,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010742.002

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 50.766,84

Valor Líquido: R$ 50.766,84

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 25/02/2025


Histórico:

Fopag.auditores.comp.fevereiro/25-sefin
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 50.766,841,00R$ 50.766,84
Total BrutoR$ 50.766,84
Total LiquidoR$ 50.766,84
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 50.766,84 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602103526/02/2025R$ 50.766,84